АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2010 г. № 1019
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 30.10.2009 № 276
В соответствии со статьей 61
Устава муниципального образования город Губкинский, решением
Городской Думы от 27.07.2010 № 533 "О внесении изменений в решение Городской Думы "Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление
Администрации города от 30.10.2009 № 276 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2010 год" следующие изменения:
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 8 таблицы 1 Программы слова "88226 тысяч рублей" отсутствуют, имеются в виду слова "103828 (сто три миллиона восемьсот двадцать восемь) тысяч рублей".
1.1. в пункте 8 таблицы 1
Программы слова "88226 тысяч рублей" заменить словами "105410 (сто пять миллионов четыреста десять тысяч) рублей";
1.2. таблицу 2 раздела 4
Программы изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном сайте Администрации города Губкинского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике Панова В.И.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к постановлению Администрации города
от 2 сентября 2010 года № 1019
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ ГУБКИНСКОМ НА 2010 ГОД"
Таблица 2
┌────┬─────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │Ед. │ Затраты на реализацию программных │
│п/п │ │изм.│ мероприятий, тыс. руб. │
│ │ │ ├────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │ итого │ в том числе: │
│ │ │ │ ├────────┬────────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ город- │платная │безвоз-│межбюд-│
│ │ │ │ │ ской │деятель-│мездные│жетные │
│ │ │ │ │ бюджет │ ность │поступ-│транс- │
│ │ │ │ │ │ │ ления │ ферты │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Цель 1. Создание условий для │ │ │ │ │ │ │
│ │сохранения и развития культуры │ │ │ │ │ │ │
│ │дальнейшее развитие │руб.│ │ │ │ │ │
│ │межведомственных связей, │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение социального статуса │ │ │ │ │ │ │
│ │преподавателей дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│ │образования детей в сфере │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры, укрепление │ │ │ │ │ │ │
│ │материально-технической базы │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Мероприятие 1. Предоставление │тыс.│ 27971 │ 27587 │ 0 │ 111 │ 273 │
│ │дополнительного образования в │руб.│ │ │ │ │ │
│ │учреждениях дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│ │образования детей в сфере │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры и искусства │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.1.│Укрепление и дальнейшее развитие │тыс.│ 27682 │ 27407 │ 0 │ 2 │ 273 │
│ │межведомственных связей на │руб.│ │ │ │ │ │
│ │окружном, областном, российском и│ │ │ │ │ │ │
│ │международном уровнях (участие в │ │ │ │ │ │ │
│ │конкурсах и фестивалях) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.2.│Повышение социального статуса │тыс.│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │преподавателя дополнительного │руб.│ │ │ │ │ │
│ │образования детей в сфере │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры и искусства (подготовка │ │ │ │ │ │ │
│ │и переподготовка квалификации │ │ │ │ │ │ │
│ │преподавателей) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.3.│Укрепление │тыс.│ 289 │ 180 │ 0 │ 109 │ 0 │
│ │материально-технической базы │руб.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ИТОГО на реализацию цели 4
: │тыс.│ 27971 │ 27587 │ 0 │ 111 │ 273 │
│ │ │руб.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │в том числе содержание учреждений│тыс.│ 27714 │ 27439 │ 0 │ 2 │ 273 │
│ │ │руб.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Расходы на руководство и │тыс.│ 8748 │ 8748 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │управление в сфере установленных │руб.│ │ │ │ │ │
│ │функций │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Расходы на финансово- │тыс.│ 3631 │ 3631 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │экономическое сопровождение в │руб.│ │ │ │ │ │
│ │сфере установленных функций │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ИТОГО по ведомственной целевой │тыс.│105410,0│101511,0│ 831,0 │2743,0 │ 325,0 │
│ │программе: │руб.│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘