АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2010 г. № 76
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 30.10.2009 № 276
В соответствии со статьей 61
Устава муниципального образования город Губкинский, решением
Городской Думы от 27.11.2009 № 448 "Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в приложение
, утвержденное постановлением Администрации города Губкинского от 30.10.2009 № 276 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Губкинском на 2010 год", следующие изменения:
1.1. Пункт 8 паспорта
ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции: "Всего на реализацию Программы необходимо 103828 (сто три миллиона восемьсот двадцать восемь) тысяч рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета города";
1.2. В разделе 4
ведомственной целевой программы слова "представленная в таблице № 2" заменить словами "представленная в таблице № 3";
1.3. Таблицу 2 раздела 4
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Губкинская неделя" и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города Губкинского (adm.purpe.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике Панова В.И.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к постановлению Администрации города
от 7 апреля 2010 года № 76
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ
ГУБКИНСКОМ НА 2010 ГОД"
Таблица 2
+----+------------------------+----+--------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Затраты на реализацию программных ¦
¦п/п ¦ ¦изм.¦ мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦итого ¦ в том числе: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ город- ¦плат- ¦без- ¦меж- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ской ¦ная ¦воз- ¦бюд- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦де- ¦мезд- ¦жетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятель-¦ные ¦транс-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦по- ¦ферты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ступ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦Цель 1. Создание условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦1.1.¦Укрепление и дальнейшее ¦тыс.¦27682 ¦27407 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 273 ¦
¦ ¦развитие ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межведомственных связей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на окружном, областном, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦российском и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международном уровнях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участие в конкурсах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивалях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦1.2.¦Повышение социального ¦тыс.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦статуса преподавателя ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства (подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преподавателей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦1.3.¦Укрепление материально- ¦тыс.¦ 189 ¦ 180 ¦ 0 ¦ 9 ¦ 0 ¦
¦ ¦технической базы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦ИТОГО на реализацию ¦Тыс.¦27871 ¦27587 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 273 ¦
¦ ¦цели 4
: ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦в том числе содержание ¦Тыс.¦27714 ¦27439 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 273 ¦
¦ ¦учреждений ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦Расходы на руководство и¦Тыс.¦8769 ¦ 8769 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦управление в сфере ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦Расходы на ¦Тыс.¦3591 ¦ 3591 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦финансово-экономическое ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопровождение в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+
¦ ¦ИТОГО по ведомственной ¦Тыс.¦103828,0¦100164,0¦799,0 ¦2540,0¦325,0 ¦
¦ ¦целевой программе ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+----+--------+--------+------+------+------+