ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2009 г. № 445
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ ГУБКИНСКОМ В 2008 - 2012 ГОДАХ"
Принято 27 ноября 2009 года
В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Губкинском, исполнения Решения заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе от 6 ноября 2007 года для завершения разработки и принятия муниципальной целевой Программы по обеспечению безопасности дорожного движения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 29
Устава муниципального образования город Губкинский, Городская Дума решила:
1. Внести в муниципальную целевую Программу
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Губкинском в 2008 - 2012 годах", утвержденную решением Городской Думы от 4 июня 2008 года № 302 (Нефтяник Приполярья, 20 июня 2008 года, спецвыпуск № 16), в редакции решения
Городской Думы от 26 марта 2009 года № 375 (Губкинская неделя, 3 апреля 2009 года, спецвыпуск № 5) следующее изменение:
1) приложение
к Программе изложить согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить Главе города для опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к Решению Городской Думы
"О внесении изменений в решение Городской Думы
"Об утверждении муниципальной целевой Программы
"Повышение безопасности дорожного движения
в городе Губкинском в 2008 - 2012 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НА 2008 - 2012 ГОДЫ
+---+-------------------+--------------+--------------+------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование ¦Ответственные ¦ Источник ¦ ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦за выполнение ¦финансирования+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦2008 - ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ I. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение ¦
¦ опасного поведения участников дорожного движения (в миллионах рублей) ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦
]]>¦ 9)¦ул. Молодежная ¦МУ "Управление¦местный бюджет¦ 2,157 ¦ ¦ ¦2,157 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ПРОЧИЕ НУЖДЫ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ 9.¦Корректировка ¦ Учреждение ¦ местный ¦ 0,500 ¦0,500¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комплексной схемы ¦ "Управление ¦ бюджет, доп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ЖКК" ¦финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Губкинского с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улично-дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦10.¦Техническая ¦Департамент по¦ местный ¦ 0,124 ¦0,124¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паспортизация ¦ управлению ¦ бюджет, доп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мостовых сооружений¦муниципальным ¦финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦Капитальные ¦ ¦ ¦310,580¦0,799¦75,590¦70,058¦118,304¦45,830¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦Прочие нужды ¦ ¦ ¦ 0,624 ¦0,624¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦311,204¦1,423¦75,590¦70,058¦118,304¦45,830¦
¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦ИТОГО по Программе ¦ ¦ ¦313,642¦1,423¦78,013¦70,063¦118,309¦45,835¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦Капитальные ¦ ¦ ¦312,978¦0,799¦77,988¦70,058¦118,304¦45,830¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦Прочие нужды ¦ ¦ ¦ 0,664 ¦0,624¦0,025 ¦0,005 ¦ 0,005 ¦0,005 ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦местный бюджет, ¦ ¦ ¦ 0,799 ¦0,799¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦местный бюджет, ¦ ¦ ¦ 0,624 ¦0,624¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доп. финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦312,219¦ ¦78,013¦70,063¦118,309¦45,835¦
+---+-------------------+--------------+--------------+-------+-----+------+------+-------+------+