АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2012 г. № 514
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 230
В соответствии со статьей 61
Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу
"Развитие информатизации муниципального образования город Губкинский на период 2010 - 2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации города от 25.09.2009 № 230 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие информатизации муниципального образования город Губкинский на период 2010 - 2012 годы", следующие изменения:
1.1. Строку 4 таблицы 1 раздела 1
Программы изложить в следующей редакции:
"Управление информационных технологий и связи Администрации города";
1.2. Строку 5 таблицы 1 раздела 1
Программы изложить в следующей редакции:
"Заместитель главы Администрации города, руководитель аппарата Баранов С.В.;
Управление информационных технологий и связи Администрации города;
МБУ "Городской центр информационных технологий "Цитадель";
МУ "Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского";
МУ "Управление образования Администрации города Губкинского";
МБУЗ "Городская больница";
1.3.
Строку 10 таблицы 1 раздела 1
Программы изложить в следующей редакции:
"Общий прогнозный объем финансирования Программы 96792,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2010 году - 5177,88 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 1627,88 тыс. рублей, средства окружного бюджета - 3550 тыс. рублей;
- в 2011 году - 1504,40 тыс. рублей из средств местного бюджета;
- в 2012 году - 90110,11 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 88110,11 тыс. рублей, средства окружного бюджета - 2000 тыс. рублей;
Объемы финансирования по годам подлежат уточнению и могут корректироваться.";
1.4. Раздел 4
Программы изложить в редакции, согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.5.
Таблицу 3 раздела 5.1
Программы изложить в редакции, согласно
приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 31 января 2011 года № 112 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Губкинского от 25 сентября 2009 года № 230".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города, руководителя аппарата Баранова С.В.
Первый заместитель главы
Администрации города
С.С.МИРОНЧУК
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Губкинского
от 21 марта 2012 г. № 514
4. Объемы и источники финансирования
Финансовой основой реализации целевой Программы являются средства бюджета города. Общий прогнозный объем ассигнований по реализации Программы составляет 96792,39 тысяч рублей, в том числе: в 2010 году - 5177,88 тыс. рублей, в том числе окружные средства в сумме 3550 тыс. рублей; в 2011 году - 1504,40 тыс. рублей; в 2012 году - 90110,11 тыс. рублей, в том числе окружные средства в сумме 2000 тыс. рублей. Расходы на реализацию Программы могут корректироваться.
4.1. Перечень программных мероприятий
│ │ │ │ │ │ │ составляет │
│ │ │ │ │ │ │ 490 ед. │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │сопровождаемых │ │ │ │ │ │ │
│ │рабочих мест - │ │ │ │ │ │ │
│ │490 ед. │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Приобретение │Городской│5580,79│400,00│ 0 │5180,79│ Количество │
│лицензионного │бюджет │ │ │ │ │приобретенных │
│программного │ │ │ │ │ │ лицензионных │
│обеспечения │ │ │ │ │ │ программных │
│ │ │ │ │ │ │ продуктов │
│ │ │ │ │ │ │ должно │
│ │ │ │ │ │ │ составить │
│ │ │ │ │ │ │ 1996 шт. │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │лицензионных │ │ │ │ │ │ │
│ │программных │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктов 1996 │ │ │ │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Внедрение системы │Городской│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ Количество │
│"Документооборота", │бюджет │ │ │ │ │ учреждений, │
│сопровождение │ │ │ │ │ │ в которых │
│системы в │ │ │ │ │ │ планируется │
│общеобразовательных │ │ │ │ │ │ внедрение │
│учреждениях │ │ │ │ │ │ системы, │
│ │ │ │ │ │ │составит 0 шт.│
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений - 0 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────────────┤
│Задача 3. Осуществление информатизации в сфере социального обеспечения │
│граждан муниципального образования │
├────────────────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────────────┤
│Сопровождение │Городской│ 197,0 │ 0 │ 0 │ 197,0 │ Количество │
│информационной │бюджет │ │ │ │ │сопровождаемых│
│системы учета и │ │ │ │ │ │ подсистем │
│регистрации │ │ │ │ │ │ составляет │
│населения города │ │ │ │ │ │ 4 единицы │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │сопровождаемых │ │ │ │ │ │ │
│ │подсистем - 4 │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────────────┘