Законодательство
Ямало-Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2012 г. № 1885

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную муниципальную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании город Губкинский на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Губкинского от 24 февраля 2012 года № 316, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, наступившие с 29 марта 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение

Утверждены
постановлением Администрации
города Губкинского
от 14 августа 2012 года № 1885

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1. В паспорт Программы внести следующие изменения:
Строку 10 изложить в следующей редакции:

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и      │Общий объем финансирования программы из городского бюджета│
│источники     │составляет 8013500 рублей, в том числе:                   │
│финансирования│в 2012 году - 3422500 рублей;                             │
│программы     │в 2013 году - 2595500 рублей;                             │
│              │в 2014 году - 1995500 рублей.                             │
│              │Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер │
│              │и подлежат корректировке в течение финансового года,      │



│                │      │         │        │      │      │в области ГО,   │
│                │      │         │        │      │      │ЧС, ПБ - 15     │
│                │      │         │        │      │      │чел., в том     │
│                │      │         │        │      │      │числе по годам: │
│                │      │         │        │      │      │2012 - 5 чел.;  │
│                │      │         │        │      │      │2013 - 5 чел.;  │
│                │      │         │        │      │      │2014 - 5 чел.   │
├────────────────┼──────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼────────────────┤
│2.1.2.          │Город-│ 3000,0  │  0,0   │1500,0│1500,0│Накопление и    │
│Обновление,     │ской  │         │        │      │      │обновление      │
│восполнение,    │бюджет│         │        │      │      │материально-    │
│содержание в    │      │         │        │      │      │технических     │
│целях           │      │         │        │      │      │средств в       │
│гражданской     │      │         │        │      │      │городском       │
│обороны запасов │      │         │        │      │      │бюджете до 95%  │
│материально-    │      │         │        │      │      │от              │
│технических     │      │         │        │      │      │запланированного│
│средств.        │      │         │        │      │      │объема, в том   │
│                │      │         │        │      │      │числе:          │
│                │      │         │        │      │      │2013 год - 85%  │
│                │      │         │        │      │      │от плана,       │
│                │      │         │        │      │      │2014 год - 95%  │
│                │      │         │        │      │      │от плана.       │
├────────────────┴──────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴────────────────┤
│3. Цель: Снижение времени реагирования на возможные чрезвычайные         │
│ситуации.                                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Задача: Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской   │
│службы города.                                                           │
├────────────────┬──────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬────────────────┤
│3.1.1.          │Город-│  900,0  │  0,0   │500,0 │400,0 │Укомплектован-  │
│Дооснащение     │ской  │         │        │      │      │ность до 100%   │
│Единой дежурно- │бюджет│         │        │      │      │ЕДДС необходимым│
│диспетчерской   │      │         │        │      │      │оборудованием,  │
│службы города   │      │         │        │      │      │техникой и      │
│необходимым     │      │         │        │      │      │программным     │
│оборудованием,  │      │         │        │      │      │обеспечением,   │
│техникой и      │      │         │        │      │      │что позволит на │
│программным     │      │         │        │      │      │100% обеспечить │
│обеспечением.   │      │         │        │      │      │непрерывность   │
│                │      │         │        │      │      │управления,     │
│                │      │         │        │      │      │обработку       │
│                │      │         │        │      │      │поступившей     │
│                │      │         │        │      │      │информации и    │
│                │      │         │        │      │      │сигналов        │
│                │      │         │        │      │      │оповещения.     │
└────────────────┴──────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴────────────────┘".





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru