АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2012 г. № 203
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 30.12.2011 № 416
Во исполнение Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, Концепции
информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденной решением Собрания муниципального образования город Новый Уренгой от 27.03.2002 № 136, в целях формирования общей стратегии проведения политики информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь статьей 44
Устава муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 № 416 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению (Мартынов А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой.
3. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 10.07.2012 № 203
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
1. В Паспорте Программы "Объемы и источники финансирования Программы"
изложить в следующей редакции:
"Объемы и Объем финансирования Программы за счет бюджета
источники муниципального образования город Новый Уренгой в 2012 -
финансирования 2014 годах составляет 66259, 00 тыс. рублей, в том числе:
Программы - 2012 год - 66259,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 0,00 тыс. рублей.
Потребность в дополнительном финансировании на реализацию
мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах составляет
196300,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 98800,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 97500,00 тыс. рублей".
2. В разделе
"Характеристики проблемы, на решение которых направлена Программа":
- абзацы 30
- 49
исключить;
- абзац 72
изложить в следующей редакции:
"Для обеспечения надежности функционирования СЭДД на базе внедренного программного обеспечения необходимо внедрение независимой современной системы хранения данных, которая позволит обеспечить процесс хранения и архивации документов в соответствии с действующими регламентами в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю";
│ 5. │ Мероприятия нормативно-правового характера (по задачам 1
- 4
) │
├──────┼────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────────────┬──────────────────┬──────┬────┬────┬────┬────┤
│ 5.1. │Анализ действующей │Управление │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нормативной правовой│информатизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │базы в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммуникационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ 5.2. │Разработка │Управление │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нормативных правовых│информатизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │актов, регулирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │использование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ 5.3. │Разработка порядка │Управление │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сопровождения │информатизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ИТОГО по │ │ - │ - │ - │ - │Средства │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятиям │ │ │ │ │ │местного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ - │ - │ - │ - │Потребность в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │дополнительном│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │финансировании│ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ВСЕГО по программе │ │66259│98800│97500│262559│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │за счет средств │ │66259│ - │ - │66259 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │местного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────────┼──────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Потребность в │ │ - │98800│97500│196300│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансировании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────────┴──────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┘
--------------------------------
<*> - за счет сметы текущих расходов