АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2012 г. № 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 1270
В соответствии со статьями 61
, 64
Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление
Администрации города Губкинского от 18 октября 2010 года № 1270 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Губкинского на 2011 - 2013 годы" следующие изменения:
1.1. в строке 4 таблицы 1
приложения к постановлению слова "3. Обеспечение содержания муниципальной собственности" заменить словами "3. Формирование и обеспечение содержания муниципальной собственности";
1.2. строку 8 таблицы 1
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: "В целом на реализацию программных мероприятий за счет городского бюджета потребуется 195176 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 105200 тыс. руб.; 2012 год - 45263 тыс. руб.; 2013 год - 44713 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года исходя из возможностей бюджета города";
1.3. абзац второй
и третий подпункта 4 пункта 2
приложения к постановлению исключить;
1.4. в пункте 3
приложения к постановлению слова "Задача 3. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности" заменить словами "Задача 3. Формирование и обеспечение содержания муниципальной собственности";
1.5. пункт 4
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: "Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы, показатели и их целевые значения на 2011 - 2013 годы. Описание целевых индикаторов приведено в Приложении 1 к Программе.";
1.6. пункт 6
приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности Программы разработана в соответствии с постановлением
Администрации города Губкинского от 24.04.2009 № 86 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ на территории города Губкинского".
Экономические последствия реализации данной Программы:
- увеличение доходной части местного бюджета от использования муниципальной собственности;
- укрепление экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования;
- увеличение инвестиционных проектов для развития инфраструктуры города.
Социальным последствием реализации Программы является установление доступа широкого круга юридических и физических лиц, предпринимателей к возможности приобретения в аренду или собственность муниципального имущества, посредством участия в торгах (аукционах, конкурсах);
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить реализацию единой политики в области эффективного и рационального использования муниципального имущества на территории города.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей (Для расчета эффективность реализации Программы, показатель выполнения утвержденных годовых значений соответствует одной 1-це (единица равна 100% выполнения утвержденных годовых значений). Наличие снижения или рост значений к выполнению утвержденных годовых индикаторов оценивается в размере от 0 (снижение показателя) до 2 (рост показателя)):
1. Увеличение количества объектов недвижимости прошедших техпаспортизацию (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения значений к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
2. Количество заключений независимой оценки муниципального имущества (единицы) (Наличие оценки на все объекты, направленные на регистрацию права муниципальной собственности оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1. Наличие снижения значений к утвержденному индикатору оценивается в размере 0);
3. Увеличение количества объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения значений к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
4. Количество муниципальных унитарных предприятий (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения количества МУП к утвержденному индикатору оценивается в размере 2. Наличие роста количества МУП к утвержденному индикатору оценивается в размере 0);
5. Количество договоров аренды, заключенных по результатам аукционов (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения количества договоров к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста количества договоров к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
6. Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения значений к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
7. Количество заседаний комиссий и совещаний по работе с арендаторами должниками (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
8. Количество ревизионных проверок целевого использования муниципального имущества (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения количества проверок к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста количества договоров к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
9. Количество нарушений, выявленных в ходе инвентаризации муниципального имущества (единицы) (Неизменность утвержденных годовых значений оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору, равняется 1. Наличие снижения количества выявленных нарушений к утвержденному индикатору оценивается в размере 0. Наличие роста количества выявленных нарушений к утвержденному индикатору оценивается в размере 2);
10. Площадь незаселенного жилого и нежилого фонда, подлежащего оплате за коммунальные услуги (кв. метры) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
11. Количество приобретенных объектов имущества для внесения в реестр муниципального имущества (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
12. Количество объектов, подлежащих текущему и капитальному ремонту (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
13. Количество демонтированных объектов (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
14. Количество объектов налогообложения, находящихся в муниципальной казне (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1);
15. Информационная база данных (в т.ч. База данных реестра муниципального имущества) (единицы) (оценивается как отношение фактического индикатора к утвержденному индикатору и равняется 1).
Методика оценки эффективности
1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно, в течение всего срока реализации Программы, на основе использования целевых индикаторов и показателей с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем фактически достигнутых показателей или сравнения за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
If
│объектов │ │ │ │ │ │демонтированных │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │объектов │ │ │ │ │
├───────────────┤ ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│3.7. Уплата │ │ 179 │ 179 │ 0 │ 0 │3.7.1. Количество│ед. │ 17 │ 17 │ 17 │
│налогов с │ │ │ │ │ │объектов │ │ │ │ │
│муниципальной │ │ │ │ │ │налогообложения, │ │ │ │ │
│казны │ │ │ │ │ │находящихся в │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │казне │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────────────┴────┴────┴────┴────┤
│Итого по задаче│ X │112679│76693 │17993│17993│ X │
│3 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────────────────────────────────┤
│Задача 4. Информатизация процесса управления недвижимостью │
├───────────────┬────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤
│4.1. Внедрение │тыс.│ 1063 │ 213 │ 700 │ 150 │4.1.1. │ед. │ 0 │ 1 │ 0 │
│информационных │руб.│ │ │ │ │Информационная │ │ │ │ │
│продуктов в │ │ │ │ │ │база данных (в │ │ │ │ │
│сфере │ │ │ │ │ │т.ч. База данных │ │ │ │ │
│управления │ │ │ │ │ │реестра │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │
│имуществом (в │ │ │ │ │ │имущества) │ │ │ │ │
│том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обследование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│состояния │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автоматизации и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ЭЦП) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────────────┴────┴────┴────┴────┤
│Итого по задаче│ X │ 1063 │ 213 │ 700 │ 150 │ X │
│4 │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┤ │
│Расходы │тыс.│64623 │26146 │21541│21541│ │
│Департамента на│руб.│ │ │ │ │ │
│руководство и │ │ │ │ │ │ │
│управление в │ │ │ │ │ │ │
│сфере │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │
│функций │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┤ │
│Итого по │ X │195176│105200│45263│44713│ │
│программе: │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство в сфере установленных функций