ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2012 г. № 1105-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"
Согласно поручению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2012 года № 34, в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств по результатам исполнения окружного бюджета
в 2012 году Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения
, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 декабря 2012 года № 1105-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОКРУЖНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"
1. Позицию
, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и источники │всего на 2010 - 2020 годы - 146354,3 млн. рублей;│
│финансирования │1-й этап (2010 - 2015 годы) - 88595,5 млн. │
│ │рублей; │
│ │2-й этап (2016 - 2020 годы) - 57758,8 млн. │
│ │рублей, в том числе: средства окружного бюджета: │
│ │2010 год - 0 млн. рублей; │
│ │2011 год - 874,4 млн. рублей; │
│ │2012 год - 557 млн. рублей; │
│ │2013 год - 221,1 млн. рублей; │
│ │2014 год - 221,1 млн. рублей; │
│ │2015 год - 576,2 млн. рублей; │
│ │2016 - 2020 годы - 3812 млн. рублей; │
│ │2010 - 2020 годы - 6261,9 млн. рублей; │
│ │средства бюджетов муниципальных образований: │
│14.│Возмещение расходов│ 64,705 │ 0,0 │64,705 │ 5,0 │ 1,3 │3,953 │2,064 │ 21,5 │7,867 │ 9,2 │ 7 │ 1,6 │4,182 │ 0,0 │1,039│ 0,0 │
│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в автономном округе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по установке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приборов учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │используемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищном фонде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│15.│Предоставление │ 50,93 │ 0,0 │ 50,93 │10,65 │ 2,49 │ 3,00 │ 3,68 │ 2,66 │15,93 │ 5,73 │1,84 │ 3,48 │ 1,00 │0,20 │ 0,1 │0,17 │
│ │дополнительных мер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поддержки по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приборами учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов малоимущих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │слоев населения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │других отдельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │категорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │граждан в виде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │стоимости затрат, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │произведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственником │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилого помещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│16.│Раздел 8 │ 0,278 │ 0,278 │ 0,0 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │Общепрограммные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│17.│Осуществление │ 0,278 │ 0,278 │ 0,0 │ - │ - │ -- │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надзора, экспертизы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ТЭО, проектной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │иной документации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │консультационные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│18.│Итого │557,039 │441,404 │115,635│15,65 │ 3,79 │6,953 │5,744 │24,16 │23,797│14,93 │8,84 │ 5,08 │5,182 │ 0,2 │1,139│0,17 │
├───┼───────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│19.│Итого за 2011, 2012│1431,399│1065,764│365,635│42,283│10,027│22,178│14,952│70,811│63,603│49,163│13,43│13,786│39,211│9,277│11,31│5,604│
│ │годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┘