АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2011 г. № 867
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 05.10.2009 № 239
В соответствии со статьей 61
Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление
Администрации города Губкинского от 05.10.2009 № 239 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Культура и искусство города Губкинского на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1. в строке 10 раздела 1
Программы:
1.1.1. слова
"32362 тысячи рублей" заменить словами "61928,4 тысячи рублей";
1.1.2. слова
"14957 тысяч рублей" заменить словами "32206 тысяч рублей";
1.1.3. слова
"10775 тысяч рублей" заменить словами "32092,4 тысячи рублей".
1.2. в разделе 4
Программы:
1.2.1. в абзаце 2
слова "32362 тысячи рублей" заменить словами "61928,4 тысячи рублей";
1.2.2. слова
"14957 тысяч рублей" заменить словами "32206 тысяч рублей";
1.2.3. в абзаце 4
слова "10775 тысяч рублей" заменить словами "23092,4 тысячи рублей".
1.3. Таблицу 2 раздела 4
Программы изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 раздела 5
Программы изложить согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации города Губкинского от 11.04.2011 № 552 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 05.10.2009 № 239".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попова А.П.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 17 мая 2011 года № 867
Таблица 2
┌───────┬───────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Основные │ Объемы и источники финансирования │
│ │ мероприятия │исполнители ├─────────────┬───────┬──────────────────┤
│ │ │ │ Источник │ Всего │ в том числе по │
│ │ │ │ финанси- │ │ годам: │
│ │ │ │ рования │ ├─────┬───────┬────┤
│ │ │ │ │ │2010 │ 2011 │2012│
├───────┴───────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────┴───────┴────┤
│Цель 1: Создание условий для сохранения и развития культуры города Губкинского │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1: Расширение многообразия культурной жизни, развитие потенциала творческих │
│1.5.│Приобретение и │Городской│ 185 │ - │ 185 │ - │Улучшение │
│ │установка усилителей │бюджет │ │ │ │ │материально-технической│
│ │акустических систем │ │ │ │ │ │базы учреждения │
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼───────────────────────┤
│1.6.│Повышение квалификации │ │ 30 │ - │ 30 │ - │Повышение уровня │
│ │музейных работников │ │ │ │ │ │квалификации музейных │
│ │ │ │ │ │ │ │работников │
├────┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼───────────────────────┤
│ИТОГО на реализацию цели 3 │ │ 5210 │4295 │ 715 │200 │ │
├────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴────┴───────────────────────┤
│Цель 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Губкинского │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1. Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры, │
│укрепление материально-технической базы МОУ ДОД "Губкинская детская школа искусств", │
│развитие межведомственных связей │
├────┬───────────────────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┬────┬───────────────────────┤
│1.1.│Участие в │Городской│ 1193 │ 722 │ 221 │250 │22% участников │
│ │международных, │бюджет │ │ │ │ │конкурсов от общего │
│ │всероссийских и │ │ │ │ │ │числа обучающихся в │
│ │окружных конкурсах │ │ │ │ │ │ГДШИ; │
│ │преподавателей и │ │ │ │ │ │Реализация │
│ │учащихся МОУ ДОД "ГДШИ"│ │ │ │ │ │филармонической функции│
│ │ │ │ │ │ │ │школы, повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │престижа города на │
│ │ │ │ │ │ │ │уровне округа, страны. │
│ │ │ │ │ │ │ │Профориентация учащихся│
├────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼───────────────────────┤
│1.2.│Укрепление │Городской│11925,2 │7914 │3281,2 │730 │Сохранение числа │
│ │материально-технической│бюджет │ │ │ │ │учащихся (не менее 410 │
│ │базы учреждения │ │ │ │ │ │чел.), замена вышедших │
│ │ │ │ │ │ │ │из строя оргтехники, │
│ │ │ │ │ │ │ │инструментов и др. │
│ │ │ │ │ │ │ │оборудования, │
│ │ │ │ │ │ │ │осуществление текущего │
│ │ │ │ │ │ │ │ремонта помещений ГДШИ │
│ │ │ │ │ │ │ │и строительство │
│ │ │ │ │ │ │ │хореографического зала,│
│ │ │ │ │ │ │ │создание благоприятных │
│ │ │ │ │ │ │ │и комфортных условий │
│ │ │ │ │ │ │ │для обучения │
│ │ │ │ │ │ │ │воспитанников ГДШИ │
├────┴───────────────────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼───────────────────────┤
│ИТОГО: на реализацию цели 4 │ │13118,2 │8636 │3502,2 │980 │ │
├────────────────────────────┴─────────┼────────┼─────┼───────┼────┼───────────────────────┤
│ИТОГО: на реализацию долгосрочной │61928,4 │32206│23092,4│6630│ │
│программы в 2010 - 2012 гг. │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────┴─────┴───────┴────┴───────────────────────┘